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一、部门职责及机构设置情况
1.部门职责
1、负责制定统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划;承办县政府交办的其他事项。
2、制定地方统计调查标准和统计调查制度;组织管理、审批各单位、各部门统计调查项目(包括社会和涉外调查)、调查计划、调查方案;组织管理全县统计登记工作。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议
3、贯彻执行国家国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度;管理全县各项核算制度。组织各单位、各部门进行社会经济调查,汇总、整理全县基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,
4、会同有关部门完成全县固定资产投资额和招商引资的考核任务
5、管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;管理全县统计数据库网络
6、组织各单位、各部门进行社会经济调查,汇总、整理全县基本统计资料;向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议
7、组织各单位、各部门进行社会经济调查,汇总、整理全县基本统计资料;负责收集、整理全县非公有经济基本数据,核算出我县非公有经济的经营规模、发展状况,计算非公有经济对我县经济总量的贡献率。逐步建立比较完善的非公有经济统计体系;
8、组织各单位、各部门进行社会经济调查,汇总、整理全县基本统计资料;负责收集、整理全县非公有经济基本数据,核算出我县非公有经济的经营规模、发展状况,计算非公有经济对我县经济总量的贡献率。逐步建立比较完善的非公有经济统计体系;
9、制定地方统计调查标准和统计调查制度;组织管理、审批各单位、各部门统计调查项目(包括社会和涉外调查)、调查计划、调查方案
10、统一核定、管理、公布、出版全县性基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会情况统计资料、统计信息
11、组织指导和监督检查各乡镇、县直各部门统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规实施情况
12、组织管理统计人员持证上岗,协调组织统计专业技术资格考核工作。
13、管理城市社会经济调查队、普查中心工作,完成国家、省、市、县的城市、农村等统计调查任务。
14、管理城市社会经济调查队、普查中心工作,完成国家、省、市、县的城市、农村等统计调查任务。组织完成国家、省、市部署的普查任务。
2.机构设置
正定县统计局为一级预算单位,编制28,单位预算包括局本级(5个内设科室)。部门机构设置情况
单位名称
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单位性质
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单位规格
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经费保障形式
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正定县统计局
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行政
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正科级
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财政拨款
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二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算里,我部门所有收支都包含在部门预算中。
1.收入说明
反映本部门当年全部收入,2017年预算收入526.47万元,其中:一般公共预算收入526.47万元。
2.支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映我部门本年度支出预算的总体情况。2017年支出预算526.47万元,其中基本支出428.47万元,包括人员经费395.42万元和日常公用经费33.05万元;项目支出98万元,为本级支出,主要为统计业务公用23万元和第三次全国农业普查专项事务费75万元。
3.比上年增减情况
2017年预算收支安排526.47万元,较2016年预算增加213.99万元,其中基本支出增加148.99万元,主要包括:因调资增加人员经费支出135.37万元,因公务交通补贴增加日常公用经费支出13.62万元。项目支出增加65万元,主要为第三次全国农业普查专项事务费增加65万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排33.05万元,主要用于我部门日常办公,日常维修等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年我部门财政拨款三公经费预算共3.35万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费 2.85 万元(包含:公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费2.85万元;公务接待费 0.5万元。
与2016年相比我部门财政拨款三公经费共减少1.83万元,相比去年,因公车改革,公务用车运行维护费与2016年相比减少1.43万元,按照勤俭节约办公精神,公务招待费减少了0.4万元。
五、绩效预算信息
1.总体目标:
在全县开展GDP初步核算、资产负债初步核算工作。组织国情国力普查和涉及工业、农业、社科、教育、节能、卫生等相关行业的专项统计调查监测,收集、整理统计数据,提供咨询建议。保障机关日常运转,健全全县统计法制建设,指导全县统计专业技术队伍建设。
2.部门职责-工作活动绩效目标
部门职责-工作活动绩效目标
410正定县统计局
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单位:万元
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职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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国民经济核算
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在全县开展GDP初步核算、资产负债初步核算工作。
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完成全县年度数据的测算审核认定工作;初步完成全县季度数据审核认定工作;完成必要分析,对相关经济决策提供重要依据。
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国民经济核算
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贯彻执行国家国民经济核算制度,组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县生产总值,整理、测算和提供国民经济核算资料,监督管理全县国民经济核算工作。
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完成全县年度、季度数据的测算审核认定工作;完成必要分析,对相关经济决策提供重要依据。
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产出指标
|
年内培训调查人员占所有调查人员的比重
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≥98%
|
≥95%
|
≥92%
|
|
效果指标
|
统计信息、调研报告受到县领导批示或被采用的数量
|
≥4
|
≥3
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≥2
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产出指标
|
贯彻执行国家国民经济核算制度,组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查。
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≥98%
|
≥95%
|
≥92%
|
||||
产出指标
|
已完成的专项统计任务数占全部任务数的比率
|
≥98%
|
≥95%
|
≥92%
|
||||
统计调查
|
75.00
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组织国情国力普查和涉及工业、农业、社科、教育、节能、卫生等相关行业的专项统计调查监测,收集、整理统计数据,提供咨询建议。
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进行业务培训,组织开展深层次课题研究,发布普查主要数据公报,完成普查工作总结和表彰。
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|||||
国情国力普查
|
75.00
|
组织完成国情国力普查及重要调查任务,研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
|
按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》,分年度完成普查工作,确保普查的顺利完成。
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产出指标
|
年内培训调查员占所有调查员的比重
|
≥98%
|
≥95%
|
≥92%
|
效果指标
|
统计信息、调研报告受到县领导批示或被采用的数量
|
≥4
|
≥3
|
≥2
|
||||
产出指标
|
调查样本数据的代表性。样本的选取应涵盖所有的分类数据范围。
|
≥98%
|
≥95%
|
≥92%
|
||||
产出指标
|
已完成的周期性普查和大型调查任务数占普查统计任务总数的比率
|
≥98%
|
≥95%
|
≥92%
|
||||
专项统计调查
|
根据省、市政府有关文件要求,组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。
|
组织开展专项统计调查工作,了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。
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产出指标
|
年内培训调查人员占所有调查人员的比重
|
≥98%
|
≥95%
|
≥92%
|
|
效果指标
|
统计信息、调研报告受到县领导批示或被采用的数量
|
≥4
|
≥3
|
≥2
|
||||
产出指标
|
调查样本数据的代表性。样本的选取应涵盖所有的分类数据范围。
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≥98%
|
≥95%
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≥92%
|
||||
产出指标
|
已完成的专项统计任务数占全部任务数的比率
|
≥98%
|
≥95%
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≥92%
|
||||
统计数据采集决策咨询
|
管理全县统计数据库网络;落实全县统计信息化系统建设。组织全县统计系统各级各专业实施以企业一套表制度为核心的统计四大工程:建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。
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保障全县统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳。保证统计数据的顺利报送汇总。
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产出指标
|
每年实际完成的统计设备更新维护或升级改造的任务量占计划的比例
|
≥98%
|
≥95%
|
≥92%
|
|
产出指标
|
反映全县统计数据传输网络建设及统计数据日常传输正常运转的情况
|
≥98%
|
≥95%
|
≥92%
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||||
统计政务管理
|
23.00
|
保障机关日常运转,健全全县统计法制建设,指导全县统计专业技术队伍建设。
|
保障统计信息化建设、统计执法等全县统计专业技术队伍建设。
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|||||
综合业务管理
|
23.00
|
健全全县统计法制建设,严格查处统计违法现象,开展统计基层基础建设,指导全县统计专业技术队伍建设。
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开展统计执法检查和培训工作,防范统计违法现象的发生;拟定全县统计教育培训制度、规划等。
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产出指标
|
反映全县统计教育培训制度、规划完成情况,体现统计教育培训,为统计业务开展的促进作用
|
100%
|
≥95%
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≥90%
|
综合事务管理
|
保障机关日常运转,开展纪检监察、计财内审、人事管理、老干部管理、党建、后勤、行政许可事务性管理等工作。
|
保障机关正常运转。
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产出指标
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反映机关正常运转和干部职工满意程度
|
100%
|
≥95%
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≥90%
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六、政府采购预算情况
2017年我部门没有安排政府采购预算。无采购预算,空表列示
部门政府采购预算
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部门编码及名称: 预算年度:2017年 金额单位:万元
政府采购项目来源
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采购物品目录序号、物品名称
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单位
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单价
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数量
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政府采购计划金额
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总计
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当年部门预算安排资金
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其他渠道资金
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项目名称
|
预算资金
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合计
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一般公共预算拨款
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基金预算拨款安排
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财政专户核拨资金
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其他来源收入安排
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||||||
总计
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0
|
0
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七、国有资产信息
我部门上年末固定资产金额为68.7327万元。2017年我部门未安排固定资产购置预算。
2016年固定资产详见下表
固定资产占用情况表
编制部门:正定县统计局 截止时间:2016年12月31日
项目
|
数量
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价值(金额单位:万元)
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资产总额
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--
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68.7327
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1、房屋(平方米)
|
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其中:办公用房(平方米)
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2、车辆(台、辆)
|
2
|
30.28
|
3、单价在20万元以上的设备
|
--
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|
4、其他固定资产
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--
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38.4527
|
八、名词解释
名词解释:
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:指基本支出之外为完成本部门职责活动所发生的支出。
4.三公经费:“三公经费”指县级部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国境费反映公务出国境的住宿费、交通费、伙食补助、培训等支出;公务用车购置及运行费分为公务用车购置费和公务用车运行维护费,公务用车购置费反映公务用车购置费等支出,公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、保险费、过路桥费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、其他需要说明的事项
无
十、部门预算公开表格
部门预算收支总表
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附表3-1
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
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一、财政拨款收入
|
526.47
|
一、一般公共服务支出
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434.51
|
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二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
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三、事业收入
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|
三、国防支出
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四、经营收入
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四、公共安全支出
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五、附属单位上缴收入
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五、教育支出
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六、其他收入
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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|
八、社会保障和就业支出
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64.10
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|
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九、医疗卫生与计划生育支出
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27.86
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|
|
十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、国债还本付息支出
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|
二十二、其他支出
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本年收入合计
|
526.47
|
本年支出合计
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526.47
|
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余
|
年末结转和结余
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合计
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526.47
|
合计
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526.47
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附表3-2
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部门预算收入总表
单位:万元
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科目
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本年收入合计
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财政拨款收入
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上级补助收入
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事业收入
|
经营收入
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附属单位上缴收入
|
其他收入
|
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功能分类科目编码
|
科目名称
|
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合计
|
526.47
|
526.47
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
434.51
|
434.51
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
20105
|
统计信息事务
|
434.51
|
434.51
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2010501
|
行政运行
|
336.51
|
336.51
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010506
|
统计管理
|
23.00
|
23.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010507
|
专项普查活动
|
75.00
|
75.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
64.10
|
64.10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
64.10
|
64.10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
64.10
|
64.10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
27.86
|
27.86
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
21011
|
行政事业单位医疗
|
27.86
|
27.86
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101
|
行政单位医疗
|
27.86
|
27.86
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表3-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算支出总表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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单位:万元
|
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科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
|
526.47
|
428.47
|
98
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
434.51
|
336.51
|
98.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105
|
统计信息事务
|
434.51
|
336.51
|
98.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010501
|
行政运行
|
336.51
|
336.51
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010506
|
统计管理
|
23.00
|
0.00
|
23.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010507
|
专项普查活动
|
75.00
|
0.00
|
75.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
64.10
|
64.10
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
64.10
|
64.10
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
64.10
|
64.10
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
27.86
|
27.86
|
0.00
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
21011
|
行政事业单位医疗
|
27.86
|
27.86
|
0.00
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2101101
|
行政单位医疗
|
27.86
|
27.86
|
0.00
|
|
|
|
部门预算财政拨款收支总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表3-4
|
|
|
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|
单位:万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
支出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目
|
金额
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
526.47
|
一、一般公共服务支出
|
434.51
|
434.51
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
五、教育支出
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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六、科学技术支出
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|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出
|
64.10
|
64.10
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
27.86
|
27.86
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十二、农林水支出
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十三、交通运输支出
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
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|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十六、金融支出
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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十七、援助其他地区支出
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|
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十八、国土海洋气象等支出
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|
|
十九、住房保障支出
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十、粮油物资储备支出
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计
|
526.47
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本年支出合计
|
526.47
|
526.47
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余
|
年末结转和结余
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
|
526.47
|
合计
|
526.47
|
526.47
|
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附表3-5
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部门预算一般公共预算财政拨款支出表
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|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
|
526.47
|
428.47
|
98
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
434.51
|
336.51
|
98.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105
|
统计信息事务
|
434.51
|
336.51
|
98.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010501
|
行政运行
|
336.51
|
336.51
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010506
|
统计管理
|
23.00
|
0.00
|
23.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010507
|
专项普查活动
|
75.00
|
0.00
|
75.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
64.10
|
64.10
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
64.10
|
64.10
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
64.10
|
64.10
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
27.86
|
27.86
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011
|
行政事业单位医疗
|
27.86
|
27.86
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101
|
行政单位医疗
|
27.86
|
27.86
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表3-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目
|
基本支出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
|
428.47
|
395.42
|
33.05
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301
|
工资福利支出
|
216.74
|
216.74
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101
|
基本工资
|
101.15
|
101.15
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102
|
津贴补贴
|
79.30
|
79.30
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103
|
奖金
|
8.43
|
8.43
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104
|
其他社会保障缴费
|
27.86
|
27.86
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302
|
商品和服务支出
|
33.05
|
0.00
|
33.05
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201
|
办公费
|
8.40
|
0.00
|
8.40
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228
|
工会经费
|
3.78
|
0.00
|
3.78
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229
|
福利费
|
2.53
|
0.00
|
2.53
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.85
|
0.00
|
2.85
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239
|
其他交通费用
|
14.70
|
0.00
|
14.70
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.79
|
0.00
|
0.79
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
178.68
|
178.68
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302
|
退休费
|
58.88
|
58.88
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305
|
生活补助
|
2.64
|
2.64
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309
|
奖励金
|
74.53
|
74.53
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311
|
住房公积金
|
22.66
|
22.66
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314
|
采暖补贴
|
19.47
|
19.47
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.50
|
0.50
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
|
0
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无政府性基金预算,空表列示
附表3-8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
|
0
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无国有资本经营预算,空表列示
附表3-9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目
|
资金来源
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
|
3.35
|
3.35
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、因公出国(境)费
|
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公务用车购置及运行费
|
2.85
|
2.85
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:公务用车购置费
|
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行费
|
2.85
|
2.85
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公务接待费
|
0.5
|
0.5
|